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 号: GSDD010123-2018-087  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 注册送彩金不限id大全环境保护局2017年部门决算公开情况说明

注册送彩金不限id大全环境保护局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 02:38

一、部门基本情况

(一)职能职责

   1.部门职能:监督实施国家环境保护有关标准,技术规范。监督管理废水、废气、固体废弃物、臭恶气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动等污染物、污染源的防治工作;监督执行国家公布禁止或严格限制建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录,负责本县化学品环境管理工作。负责排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、污染限期治理等环境管理制度的实施;审批限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书。管理环境监测工作,监督执行环境监测制度。管理自然生态环境保护工作。负责环境保护宣传教育活动的组织实施工作,普及环保科学知识和环境法制知识等。

2.部门职责
  1贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,组织实施全县环境保护政策、法规、规章;对全县环境保护工作实施统一监督管理。

2组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划;参与制订全县经济和社会发展中、长期规划,参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策;组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;审核城市总体规划中的环境保护内容;负责管理全县环境保护统计和环境信息工作。

3组织开展全县环境保护执法检查活动,依法查处各种环境违法行为;指导全县环境保护系统依法行政工作;负责全县环境监督管理工作。

4监督管理全县生态环境保护工作,组织编写全县生态环境保护规划并组织实施;监督对生态环境有影响的资源开发活动,生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导全县生态示范区和生态农业建设。

5监督全县污染防治工作;组织实施区域污染防治和污染物总量控制;负责监督全县饮用水源保护工作;监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作;监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行;负责编制全县环境质量报告书,发布全县环境状况公报。

6负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作;监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,协调处理环境污染纠纷;监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

7组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度;审批县管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书(表);组织环境工程的验收工作。

8制定环境科学技术发展规划,负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作;组织管理全县环境监测工作;参与全县污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作;负责全县环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作;参与环境标志的认证工作;指导和推动环境保护产业发展工作。

9组织指导全县环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作;组织开展全县环境保护宣传工作。

10承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我单位下设有1个行政机构和2个事业机构。我单位现有编制23名,编制数无变化。年末实有人数19人,其中行政人员8人,事业人员11人,年末实有人数较去年减少2人,人员变动主要为从注册送彩金不限id大全寺滩乡调入1名行政人员,注册送彩金不限id大全监察局调入1名行政人员,调出行政人员1人到注册送彩金不限id大全工信局,调出事业人员1人到注册送彩金不限id大全县乡公路管理站,离岗创业1人,退休1人。退休人员共6人,较上年新增1人 (新退休),遗属1人。

(三)决算编报范围

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算机构共1个,比上年增减 0个,独立编制机构数共1个,比上年增减0个。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计804.15万元,支出总计804.15万元。与2016年决算数相比,收入减少35.35万元,下降4.21%,支出减少35.35万元,下降4.21%。变化的主要原因是其他收入减少

本部门2017年度收入合计804.15万元,其中:财政拨款收入792.92万元,占98.60%;其他收入11.23万元,占1.4%。

本部门2017年度支出合计804.12万元,其中:基本支出213.89万元,占26.60%; 项目支出590.23万元,占73.40%。

本部门2017年度年末结转和结余0.03万元,较上年增加0.03万元。主要原因是库存现金结余增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入792.92万元,较上年决算数增加30.60万元,增加4.01%。变化的主要原因是项目增加。较2017年年初预算数增加569.50万元,增加254.90%。增加的主要原因是增加了项目

本部门2017年度财政拨款支出792.89万元,较上年决算数增加30.57万元,增加4.01%变化的主要原因是项目支出增加。较2017年年初预算数增加569.47万元,增加254.89%。增加的主要原因是增加了项目

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出34.60万元,占4.30%,较年初预算数增加12.76万元,增加的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出7.02万元,占0.87%,较年初预算数减少0.13万元,减少的原因是年中增加了离退休人员,在职人员少于预算数节能环保支出738.17万元93.10%,较年初预算数增加519.47万元,增加的主要原因是项目多于预算数;住房保障支出13.10万元,占1.63%,较年初预算数减少了0.04万元,减少的原因是年中增加了离退休人员,在职人员少于预算数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出213.89万元。其中:人员经费189.24万元, 较上年变化18.8万元,变化的主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资63.08万元、津贴补贴50.93万元、奖金9.57万元其他社会保障缴费7.85万元、对个人和家庭的补助57.82万元、退休费32.05万元、生活补助0.32万元、奖励金12.34万元、住房公积金13.10万元等。公用经费24.65万元,较上年增加9.76万元,增加的主要原因是出差次数增加及购置了办公设备。公用经费用途主要包括办公费5.39万元、印刷费0.48万元电费0.62万元、取暖费3.85万元、差旅费4.72万元、维修费2.49万元、培训费1.00万元、劳务费1.17万元、办公设备购置费4.93万元等

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门无“三公”经费支出,主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,公务用车改革,公车上缴,无支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)0人次主要原因是本单位未发生此类业务。

2017年度未发生公务用车购置及运行维护费,较上年支出减少3.07万元,减少的主要原因是2017年度公车上缴未发生此类业务。

2017年度未发生公务接待费,上年支出减少0.16万元,减少的主要原因是2017年度未发生此类业务。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年度本部门因公出国(境),无公务用车购置,无公务用车维修国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出24.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.39万元、印刷费0.48万元电费0.62万元、取暖费3.85万元、差旅费4.72万元、维修费2.49万元、培训费1.00万元、劳务费1.17万元、办公设备购置费4.93万元较上增加9.76万元,增加的主要原因是出差次数增加及购置了办公设备

  1. 国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门有1辆车,为环境监察执法车,无单价50万元以上的通用设备,资产总计170.92万元,较上年减少了61.60万元,减少了26.50%,减少的原因是向机关事务局调拨了2辆车和报废了办公设备。

  2. 政府采购支出情况说明

    2017年本部门政府采购支出总额141.34万元,其中:政府采购货物支出34.66万元、政府采购工程支出79.33万元、政府采购服务支出27.35万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。

  3. 预算绩效管理情况说明

    根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目2个,资金80万元,占2017年度一般公共预算项目支出13.82%。

    (五)政府性基金财政拨款情况说明

    本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

     

    附件: 2017年度部门决算公开附表 (1).xls

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