您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)政府信息公开目录
 号: GSDD010123-2018-088  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
 生效日期:  废止时间:
号:  词:
称: 注册送彩金不限id大全总工会2017年部门决算公开情况说明

注册送彩金不限id大全总工会2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 02:40

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)根据党的路线、方针、政策,党在各个时期的中心任务和党的工会工作方针,确定工会工作的方针和任务,指导全县工会工作。

(2)依照法律和章程,组织和指导全县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等各项社会职能,行使民主权利,发挥国家主人翁作用。贯彻执行中国工会代表大会、市工会代表大会和县工会代表大会决议,开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。

(3)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委和县政府反映职工群众的情况、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。关心职工生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工群众服务。

 (4)引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度改革进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调劳动关系,调节社会矛盾,努力促进社会稳定和经济发展。

(5)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设,努力完成各项生产和工作任务;组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展群众性的合理化建议,技术革新和技术协作活动,在经济建设中建功立业;协助政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作。

(6)对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育,改革开放和四项基本原则教育,以及科学、文化、技术教育,努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质,使职工成为有理想、有道德、有纪律的劳动者。

(7)负责工会经费的管理,参与各基层工会经费的审查、审计工作。

(8)依法维护女职工的合法权益和特殊利益,提高女职工素质,团结教育广大女职工在社会主义改革和建设中充分发挥作用。

(9)加强党的建设,搞好县总机关党的工作,落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设的任务。

10、承担县委、县政府和市总工会交办的有关事项。  

(二)机构设置

我单位为行政事业单位,本年编制:行政编制4人,事业编制7人,共计11人。实有人数:行政人员上年6人,本年4人,减少两人,一人调出,一人退休。事业人员上年4人,本年3人,新增调入1人,减少2人退休。退休人员上年7人,本年10人,新增退休人员3人。

三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入2017年度部门决算编报范围。属同级财政全额一级预算单位,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计297.19万元,支出总计297.19万元。与2016年决算数相比,收入增加165.57万元,增长55.72%,支出增加140.38万元,增长47.24%。变化的主要原因是2017年度增加了教育系统工会经费项目。

本部门2017年度收入合计289.39万元,其中:财政拨款收入289.39万元,占100%。

本部门2017年度支出合计297.19万元,其中:基本支出153.07万元,占总支出的51.51%,教育系统工会经费项目支出144.12万元,占总支出的48.49%。

本部门2017年度年初结转和结余7.8万元,年末结转和结余为零。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入289.39万元,较上年决算数增加157.79万元,增加54.53%。变化的主要原因是2017年增加了教育系统工会经费项目。较2017年年初预算数变化157.08万元,变化54.28%。变化的主要原因是增加了教育系统工会经费项目。

本部门2017年度财政拨款支出297.19万元,较上年决算数变化165.59万元,变化55.72%。变化的主要原因是增加了教育系统工会经费项目支出。较2017年年初预算数变化164.88万元,变化55.48%。变化的主要原因是增加了教育系统工会经费项目支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出230.30万元,占77.49%,较年初预算数变化137.39万元,变化的主要原因是增加了教育系统工会经费;社会保障与就业支出57.14万元,占19.23%,较年初预算数变化26.74万元,变化的主要原因是增加了退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出3.42万元,占1.15%,住房保障支出6.33万元,占2.13%,较年初预算数变化2.67万元,变化的主要原因是人员工资基数发生变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出153.07万元。其中:人员经费139.12万元, 较上年变化19.08万元,变化的主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资30.65万元、津贴补贴21.67万元、奖金6.08万元、其他社会保障缴费3.78,对个人和家庭的补助76.94万元。公用经费13.95万元,较上年变化2.39万元,变化的主要原因是2017年人员增减变化。公用经费用途主要包括办公费1.47万元、会议费6.59万元、其他交通费2.02万元,办公设备购置费3.87万元

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2017 年度本部门无“三公”经费支出,与上年相比减少0.81万元,其中公务接待费减少0.46万元,主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求公务用车运行维护费减少0.35万元,主要原因是公务用车改革,公车上缴,无支出。

(二)三公经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国(境)0人次,主要原因是本单位未发生此类业务。

2017年度未发生公务用车购置及运行维护费,较上年支出数减少0.35万元,减少的主要原因是2017年度未发生此类业务。

2017年度未发生公务接待费,较上年支出数减少0.46万元,减少的主要原因是2017年度未发生此类业务。

(三)三公经费实物量情况。

2017年度本部门无因公出国(境),无公务用车购置,无公务用车维修,与上年相比,公务用车减少一辆,主要原因是公务用车改革,公车上缴2017年无国内公务接待与2016年相比减少人次20人接待次数减少4次,主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出13.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.47万元、会议费6.59万元、其他交通费2.02万元、办公设备购置费3.87万元。比上年增加2.39万元,2017年有补发交通补贴,购置办公设备,支出增大。

(二) 国有资产占用情况说明。

2017年度年末资产总计71.30万元,其中:本年年末流动资产为4.00万元,较上年变化3.80万元,增加48.72%。本年年末固定资产67.30万元,上年年末固定资产60.63万元,增加6.67万元,较上年固定资产增加11%。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额41.51万元,其中:政府采购货物支出9.84万元较上年减少4.58万元,主要原因是减少货物采购量。工程采购21.76万元,较上年增加10.74万元,主要原因是增加了单位院内硬化工程。服务采购9.91万元,较上年增加9.91万元,主要原因是增加了帮扶服务项目。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

2017本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述财政拨款收入以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 总工会部门决算公开.xls

 

 

主办:注册送彩金不限id大全人民政府承办:注册送彩金不限id大全信息中心陇ICP备17004468号网站标识码:6204230001
甘公安备案62042302000102号技术支持:龙讯科技
博聚网