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 号: GSDD010123-2018-090  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 注册送彩金不限id大全食品药品监督管理局2017年部门决算公开情况说明

注册送彩金不限id大全食品药品监督管理局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 02:47

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)负责执行食品(含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方规范性文件。推动落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度。

2)负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实。负责落实食品安全信息统一公布制度。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3)负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可,药品、医疗器械、化妆品质量管理规范,国家药品、医疗器械标准。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施药品分类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。监测药品、保健食品、医疗器械、化妆品广告。

4)负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。负责食品、药品、医疗器械、化妆品的技术监督,组织开展相关质量抽验。监督实施问题产品召回和处置制度。发布食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全信息。

5)负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6)负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训。贯彻执行执业药师资格制度。

7)指导下属事业单位和乡镇食品药品监督管理所食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

9)承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其它工作任务。

(二)机构设置

注册送彩金不限id大全食品药品监督管理局机构性质是县级行政单位,核定机关行政编制9名,机关后勤事业编制2名。现实有行政人员13名,后勤实有2名。

下属注册送彩金不限id大全食品稽查局,注册送彩金不限id大全药品稽查局,注册送彩金不限id大全食品药品检验检测中心,11个乡镇食品药品监督管理所,均为事业单位,核定财政拨款事业编制86名,隶属注册送彩金不限id大全食品药品监督管理局管理。现实有人员76名。

(三)决算编报范围

2017年注册送彩金不限id大全食品药品监督管理局属一级预算单位,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计733.87万元,支出总计733.85万元。与2016年决算数相比,收入支出增加33.89万元,增长4.84%。变化的主要原因是开展第一届黄河石林鱼虾美食节追加经费98.73万元,同时,乡镇食药所划归乡镇管辖,相应经费由乡镇政府承担。

本部门2017年度收入合计733.87万元,其中:财政拨款收入725.67万元,占98.88%;其他收入8.2万元,占1.22%。

本部门2017年度支出合计731.85万元,其中:基本支出588.62万元,占80.43%; 项目支出143.23万元,占19.57%;。

本部门2017年度年初结转和结余为0万元,年末结转和结余2.02万元,较上年增加2.02万元。主要原因是上级拨入专项经费有结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入725.67万元,较上年决算数变化92.6万元,14.63%。变化的主要原因是召开第一届黄河石林鱼虾美食节追加经费98.73万元。较2017年年初预算数变化357.44万元,变化97.07%。增加的主要原因是召开第一届黄河石林鱼虾美食节花费98.73万元,追加食品抽检费用70.8万元,人员经费超出预算103.6万元,规范化乡所建设支出40.5万元,创建食品安全示范城支出10万元,购买执法电动车8.95万元,追加明厨亮灶升级版维护费9万元,追加食品从业人员培训费4.95万元等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出33.22万元,占4.58%,较年初预算数增加27.92万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资、发放死亡抚恤金19.06万元;医疗卫生与计划生育支出658.02万元,占90.68%,较年初预算数增加324.23万元;住房保障支出34.42万元,占4.74%,较年初预算数增加5.11万元,变化的主要原因一是工资基数调整,二是17年1月新招录工作人员3名。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出582.44万元。其中:人员经费399.81万元, 较上年减少106.28万元,变化的主要原因是乡镇食药所划归乡镇,相应人员工资由乡政府支付。人员经费用途主要包括基本工资135.85万元、津贴补贴99.94万元、奖金43.17万元、社会保障缴费18.24万元、退休费10.65万元、抚恤金19.06万元、生活补助0.34万元、奖励金28.66万元、住房公积金34.43万元、采暖补贴9.47万元。公用经费182.63万元,较上年变化增加147.3万元,增加的主要原因是召开第一届黄河石林鱼虾美食节花费98.73万元,追加食品抽检费用70.8万元。公用经费用途主要包括,办公费58.08万元、印刷费0.33万元、咨询费2.70万元、手续费0.01万元、水费0.8万元、电费0.43万元、邮电费3.51万元、差旅费3.37万元、维修(护)费1.07万元、租赁费11.49万元、培训费5.43万元、劳务费2.52万元、委托业务费66.31万元、其它交通费用8.15万元、办公设备购置14.43万元、专用设备购置4万元。

  1. “三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费情况

    2017 年度本部门三公经费支出共计0万元,2017年无“三公”经费预算数。较上年支出数减少3.49万元,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求以及车改

    (二)“三公”经费分项支出情况。
       2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数无变化,主要原因是2016年、2017年度均未发生此类业务。
       公务用车购置费0万元,,较上年支出数无变化,2017年未发生此类业务。
       公务用车运行维护费0万元,2016年决算数3.10万元,相比减少3.10万元,主要原因2017年是公车改革后我单位无公务用车。
      公务接待费0万元,2016年决算数0.39万元,相比减少0.39万元,主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求
       (三)“三公”经费实物量情况。
        2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;较2016年无变化,公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆,较2016年减少2辆;国内公务接待0批次,0人,较2016年减少0.39万元,减少6批次41人次,车均购置费0万元,较2016年无变化,车均维护费0万元,较2016年减少3.10万元。

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费总额182.63万元,其中办公费58.08万元、印刷费0.33万元、咨询费2.70万元、手续费0.01万元、水费0.80万元、电费0.43万元、邮电费3.51万元、差旅费3.37万元、维修(护)费1.07万元、租赁费11.49万元、培训费5.43万元、劳务费2.52万元、委托业务费66.31万元、其它交通费用8.15万元、办公设备购置14.43万元、专用设备购置4.00万元。较上年变化增加147.30万元,增加的主要原因是召开第一届黄河石林鱼虾美食节花费98.73万元,追加食品抽检费用70.80万元。

    (二) 国有资产占用情况说明。本部门共有资产284.49万元,其中,流动资产36.33万元、固定资产248.17万元。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,均为价值不足5万元的执法电动车。无单价50万元以上通用设备。

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额198.62万元,其中:政府采购货物支出83.75万元、政府采购工程支出0.96万元、政府采购服务支出113.91万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。较上年增加79.29,主要原因是开展了黄河石林鱼虾美食节。

    (四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%。

    (五)政府性基金财政拨款情况说明

    本单位无政府性基金收支。

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

     

    附件: 食药局2017年度部门决算公开附表.xls

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